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[ 索引号 ] 11500000MB1690787K/2021-00004 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政;财政预算、决算
[ 发布机构 ] 市招商投资局
[ 成文日期 ] 2021-02-26 [ 发布日期 ]

重庆市招商投资促进局(本级)2021年预算情况说明

重庆市招商投资促进局(本级)

2021年预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

贯彻执行国家有关利用内外资和投资促进的方针政策和法律、法规、规章。负责统筹、指导、协调和督促全市内外资招商投资促进工作。负责组织研究国(境)内外产业发展趋势和招商投资促进政策。组织拟订全市招商投资促进发展中长期规划和招商投资促进政策及措施并组织实施。负责制定全市招商投资促进年度工作计划并组织实施;建立全市内外资招商项目库,统筹管理市级重大招商项目。负责国(境)内外宣传全市投资环境,推介全市重点区域、重点产业、市级重大招商项目。组织开展与国(境)内外大型企业和知名机构的投资促进战略合作。负责推动与国(境)外有关地区、国家及国际组织的经济交流与合作。统筹协调区域经济合作有关重大招商项目。负责构建国(境)内外招商投资促进工作网络体系,建立产业招商专家库和智库联盟;建立全市招商投资促进工作信息报送和统计机制,协调指导招商引资信息化建设。负责起草全市招商投资促进工作综合评价体系和考核办法并组织实施。参与重大招商项目实施情况督查督办,协调解决招商重大问题。建立招商引资同质化竞争调处机制,规范招商引资秩序。负责指导全市招商投资促进队伍建设。完成市委、市政府交办的其他事项。

(二)单位构成

重庆市招商投资促进局为市政府办公厅的部门管理机构,属市财政全额拨款的一级预算单位,现有综合效能处、政策规划处、协调促进处、招商合作一处、招商合作二处等5个内设机构。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数5003.74万元,其中:一般公共预算拨款5003.74万元。收入预算较2020年减少349.82万元,主要是一般公共预算拨款减少349.82万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数5003.74万元,其中:一般公共服务支出预算4911.86万元,教育支出预算1.61万元,社会保障和就业支出预算44.97万元,卫生健康支出预算22.82万元,住房保障支出预算22.48万元。支出预算较2020年减少349.82万元,主要是基本支出预算增加80.95万元,项目支出预算减少430.77万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入5003.74万元,一般公共预算财政拨款支出5003.74万元,较2020年减少349.82万元。其中:基本支出514.51万元,较2020年增加80.95万元,主要原因是单位在编人员增加等政策性调整,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出4489.23万元,较2020年减少430.77万元,主要原因是贯彻中央和市委市政府关于过“紧日子”的要求,优化调整部分建设项目,主要用于重庆市招商投资促进大数据平台建设,招商投资促进国际国内宣传活动,国际国内产业资源推介会、对接会,市级重大招商项目统筹、研判、招引、调度、协调,以及全市招商投促系统能力培训等重点工作。

2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算124.46万元,比2020年减少2.54万元。其中:因公出国(境)费用57万元,同上年持平;公务接待费50万元,同上年持平;公务用车购置费0元,同上年持平;公务用车运行维护费17.46万元,比2020年减少2.54万元,主要原因是厉行节约,落实过“紧日子”要求,压减三公经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费181.29万元,比上年增加14.64万元,主要原因为单位在编人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额2696.83万元:政府采购货物预算575.23万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算2121.60万元;其中一般公共预算拨款政府采购2696.83万元:政府采购货物预算575.23万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算2121.60万元。

(三)绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款4489.23万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2020年12月,本单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:谢智明 联系方式:023-63366726

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